目 录
第一部分:南宁职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁职业技术学院2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度收入决算表
表三:2014年度支出决算表
表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表
表五:2014年度一般公共预算支出决算表
表六:2014年度一般公共预算基本支出决算表
表七:2014年度一般公共预算安排的三公”经费支出决算表
表八:2014年度政府性基金收入支出决算表
第三部分:南宁职业技术学院2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:南宁职业技术学院概况
一、主要职能
南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位,分5个分院办学,学院总部设在罗文相思湖新校区,在校全日制高职高专生16000多人,成人继续教育学生5000人,生源来自全国10多个省、市、自治区。目前学院开设有58个高等职业教育专业,学院是目前广西唯一拥有国家级精品专业、连续七年获得国家级精品课程及数量最多的高等院校。同时也是广西获得国家级教学成果奖最多、学生参加各级各类技能竞赛获奖最多的高职院校。学院主要培养高等专科学历技术应用型人才,开展相关继续教育、专业培训、学术交流。
二、部门决算单位构成
南宁职业技术学院属于一级核算事业单位,无下属二级单位。
第二部分:南宁职业技术学院2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款
|
11022.06
|
一、一般公共服务
|
|
二、事业收入
|
14442.93
|
二、外交
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、教育
|
24201.47
|
四、其他收入
|
|
……
|
|
|
|
八、社会保障和就业
|
12.02
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育
|
699.65
|
|
|
……
|
|
|
|
十九、住房保障
|
554.78
|
|
|
……
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
本年收入合计
|
25464.99
|
本年支出合计
|
25467.92
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
1.02
|
上年结转
|
306.36
|
结转下年
|
302.41
|
|
|
|
|
收入总计
|
25771.35
|
支出总计
|
25771.35
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目
|
本年收入
合计
|
财政拨款
收入
|
上级补助
收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
科目
编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
25464.99
|
11022.06
|
|
14442.93
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
24198.54
|
9871.61
|
|
14326.93
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1676.53
|
1676.53
|
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1676.53
|
1676.53
|
|
|
|
|
|
20503
|
职业教育
|
22514.01
|
8187.08
|
|
14326.93
|
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
22116.12
|
7789.19
|
|
14326.93
|
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
397.89
|
397.89
|
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.02
|
12.02
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
5.52
|
5.52
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
5.52
|
5.52
|
|
|
|
|
|
20860
|
残疾人就业保障金支出
|
6.50
|
6.50
|
|
|
|
|
|
2086001
|
就业和培训
|
6.50
|
6.50
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
699.65
|
583.65
|
|
116.00
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
699.65
|
583.65
|
|
116.00
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
315.97
|
199.97
|
|
116.00
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
383.68
|
383.68
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
554.78
|
554.78
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
554.78
|
554.78
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
554.78
|
554.78
|
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
25467.92
|
9481.12
|
15986.80
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
24201.47
|
8221.17
|
15980.30
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1807.12
|
|
1807.12
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1699.53
|
|
1699.53
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
107.59
|
|
107.59
|
|
|
|
20503
|
职业教育
|
22386.35
|
8221.17
|
14165.18
|
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
21958.46
|
8221.17
|
13737.29
|
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
427.89
|
|
427.89
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.02
|
5.52
|
6.50
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
5.52
|
5.52
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
5.52
|
5.52
|
|
|
|
|
20860
|
残疾人就业保障金支出
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
2086001
|
就业和培训
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
699.65
|
699.65
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
699.65
|
699.65
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
315.97
|
315.97
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
383.68
|
383.68
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
554.78
|
554.78
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
554.78
|
554.78
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
554.78
|
554.78
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
11015.56
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
6.5
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
3
|
|
……
|
20
|
|
|
|
|
4
|
|
五、教育支出
|
21
|
9875.56
|
9875.56
|
|
|
5
|
|
|
22
|
|
|
|
|
6
|
|
……
|
23
|
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
24
|
12.02
|
5.52
|
6.5
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
25
|
583.65
|
583.65
|
|
|
9
|
|
……
|
26
|
|
|
|
|
10
|
|
十九、住房保障支出
|
27
|
554.78
|
554.78
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
本年收入合计
|
12
|
11022.06
|
本年支出合计
|
29
|
11026.01
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
306.36
|
年末结转和结余
|
30
|
302.41
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
306.36
|
|
31
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
合计
|
17
|
11328.42
|
合计
|
34
|
11328.42
|
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
11019.51
|
7444.26
|
3575.25
|
205
|
教育支出
|
9875.56
|
6300.31
|
3575.25
|
20502
|
普通教育
|
1807.12
|
|
1807.12
|
2050205
|
高等教育
|
1699.53
|
|
1699.53
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
107.59
|
|
107.59
|
20503
|
职业教育
|
8060.44
|
6300.31
|
1760.13
|
2050305
|
高等职业教育
|
7632.55
|
6300.31
|
1332.24
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
427.89
|
|
427.89
|
20599
|
其他教育支出
|
8.00
|
|
8.00
|
2059999
|
其他教育支出
|
8.00
|
|
8.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
5.52
|
5.52
|
|
20808
|
抚恤
|
5.52
|
5.52
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
5.52
|
5.52
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
583.65
|
583.65
|
|
21005
|
医疗保障
|
583.65
|
583.65
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
199.97
|
199.97
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
383.68
|
383.68
|
|
221
|
住房保障支出
|
554.78
|
554.78
|
|
22102
|
住房改革支出
|
554.78
|
554.78
|
|
2210201
|
住房公积金
|
554.78
|
554.78
|
|
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
7444.26
|
6351.01
|
1093.25
|
工资福利支出
|
4152.68
|
4152.68
|
|
基本工资
|
974.05
|
974.05
|
|
津贴补贴
|
0.42
|
0.42
|
|
社会保障缴费
|
684.80
|
684.80
|
|
绩效工资
|
2433.92
|
2433.92
|
|
其他工资福利支出
|
59.49
|
59.49
|
|
商品和服务支出
|
1093.25
|
|
1093.25
|
办公费
|
415.11
|
|
415.11
|
印刷费
|
11.97
|
|
11.97
|
手续费
|
0.89
|
|
0.89
|
水费
|
133.74
|
|
133.74
|
电费
|
145.29
|
|
145.29
|
邮电费
|
128.80
|
|
128.80
|
差旅费
|
7.67
|
|
7.67
|
维修(护)费
|
107.14
|
|
107.14
|
培训费
|
2.85
|
|
2.85
|
公务接待费
|
2.91
|
|
2.91
|
劳务费
|
0.60
|
|
0.60
|
工会经费
|
49.79
|
|
49.79
|
福利费
|
10.93
|
|
10.93
|
公务用车运行维护费
|
21.60
|
|
21.60
|
其他交通费
|
13.18
|
|
13.18
|
税金及附加费用
|
30.40
|
|
30.40
|
其他商品和服务支出
|
10.38
|
|
10.38
|
对个人和家庭的补助
|
2198.33
|
2198.33
|
|
离休费
|
55.81
|
55.81
|
|
退休费
|
1495.78
|
1495.78
|
|
抚恤金
|
5.52
|
5.52
|
|
医疗费
|
5.96
|
5.96
|
|
助学金
|
80.37
|
80.37
|
|
奖学金
|
0.11
|
0.11
|
|
住房公积金
|
554.78
|
554.78
|
|
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2014年度预算数
|
2014年度决算数
|
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|